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  鏂拌仦璩囪▕
用友固定資產暫估如何處理?
發布人:admin  時間:2019/7/25 21:03:39   瀏覽:692次
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前言:企業購入固定資產設備,11月份沒有收到發票,未付款,暫估入賬金額為5000元,使用年限為1年,當月不計提折舊,12月份發票來了,實際發票金額是5600元。那么這種暫估在用友T3固定資產管理中如何處理呢?下面來做詳細說明

 

1、11月份收到固定資產,做資產增加。點擊“固定資產”-“資產增加”,如圖下:

東莞ERP系統

 

進入固定資產卡片,錄入卡片相關內容,如圖下:

東莞ERP系統

 

注意:該資產類別(機器設備)設置為“增加當月計提折舊”為“否”,不計提折舊。

東莞ERP系統

 

2、點擊菜單欄“固定資產”-“處理”-“批量制單”,選中新增資產的記錄制單生成憑證,如圖下:

東莞ERP系統

 

東莞ERP系統

 

3、12月份收到發票,做資產減少。先設置“固定資產”-“設置”-“選項”-“折舊信息”中去掉“當月減少的固定資產,當月仍計提折舊!钡墓。

東莞ERP系統

 

4、在“固定資產”-“資產減少”中做一張資產減少單,然后在“批量制單”中選擇該記錄并生成憑證,如圖下:

東莞財務軟件

 

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5、在“固定資產”-“錄入原始卡片”中做原始卡片錄入。把11月份購入的固定資產作為原始卡片。

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6、計提當月折舊!肮潭ㄙY產”-“處理”-“計提本月折舊”中計提。

 

7、批量制單生成計提折舊的憑證!肮潭ㄙY產”-“處理”-“批量制單”中對本次折舊記錄生成憑證保存。

東莞財務軟件

 

8、在總賬填制憑證中填寫一張資產增加的憑證,金額為5600元。在“總賬”-“憑證”-“填制憑證”中填寫保存即可。

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至此已講解完畢,有需要的朋友請記得收藏并轉發,謝謝支持!

 

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