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  鏂拌仦璩囪▕
用友會計科目“對應結轉”詳解!
發布人:admin  時間:2019/6/5 16:04:07   瀏覽:764次
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   前言:如何把某個科目的期末余額對應結轉到另外一個科目或者多個科目呢?舉例:財務在日常核算中,會把折舊費都歸入到“管理費用-折舊費”科目中,假如“管理費用-折舊費”本期期末余額是1000元,最后確認企業的折舊費應該在“制造費用”、“營業費用”、“管理費用”中按照523的比例分配,該如何操作呢,下面以用友T3軟件為例做詳細說明,此說明適合于T3/T6/U8。

 

操作步驟:

1:進入總賬系統,點擊“月末轉賬”,點擊“對應結轉”后面的放大鏡,如圖下:

東莞用友

 

彈出“對應結轉設置”對話框。點擊“增加”按鈕,輸入轉出科目與轉入科目,并設置相關的結轉系統,如圖下:

東莞用友

 

2、保存后退出,,選擇“對應結轉”-“全選”,點擊確定,如圖下:

東莞用友

 

最后生成的憑證如下:

東莞用友

 

至此對此結轉已講解完成。有需要的朋友請記得收藏并轉發,謝謝支持!

 

補充:提供各地區用友(東莞用友,深圳用友,廣州用友,東莞財務軟件,東莞ERP系統)

 

 
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